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2021年虎林市人民政府辦公室一級(jí)單位本級(jí)預(yù)算公開(kāi)
2021-03-01 16:42 ??來(lái)源:財(cái)政局



目    錄

 

第一部分 單位概況

一、單位職責(zé)

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、單位人員構(gòu)成

第二部分 單位2021年部門預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、項(xiàng)目支出績(jī)效表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

第三部分 單位2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分    虎林市人民政府辦公室概況

 

一、單位職責(zé)

本單位隸屬于虎林市人民政府辦公室部門,主要職責(zé)是:

(一)負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作;協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

(二)負(fù)責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)和以市政府名義舉辦的重大活動(dòng)的組織工作。

(三)負(fù)責(zé)市政府重要工作情況通報(bào)、匯報(bào)和市政府工作計(jì)劃、總結(jié)報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等文字起草或?qū)徍斯ぷ鳌X?fù)責(zé)對(duì)《政府工作報(bào)告》和政府全體會(huì)議講話、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志的重要講話和文章、市政府重要工作匯報(bào)的起草。對(duì)全市改革開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題、重點(diǎn)工作進(jìn)行調(diào)查研究,提出政策性建議。

(四)配合市委辦公室對(duì)以市委、市政府和市委辦公室、市政府辦公室名義聯(lián)合發(fā)布的公文進(jìn)行審核,草擬、審核市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文,指導(dǎo)全市政府機(jī)關(guān)公文處理工作。配合市委辦公室對(duì)以市委、市政府和市委辦公室、市政府辦公室名義聯(lián)合發(fā)布的規(guī)范性文件進(jìn)行合法性審核,負(fù)責(zé)對(duì)以市政府和市政府辦公室名義發(fā)布的規(guī)范性文件進(jìn)行合法性審核。

(五)負(fù)責(zé)市政府和市政府辦公室的公文處理、檔案管理、印信管理、機(jī)要通信和保密工作。研究市政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng),并提出審核處理意見(jiàn)報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)需要研究落實(shí)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見(jiàn),報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

(六)負(fù)責(zé)督促檢查市政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對(duì)市政府重要工作部署、會(huì)議決定事項(xiàng)和領(lǐng)導(dǎo)重要批示的執(zhí)行落實(shí)情況,及時(shí)反饋情況,提出對(duì)策建議。負(fù)責(zé)市政府工作范圍內(nèi)的人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理工作。

(七)負(fù)責(zé)收集、篩選、編發(fā)、傳遞政務(wù)信息,為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供決策參考信息;向省、雞西市政府報(bào)送我市重要信息。

(八)負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開(kāi)的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查、督促考核等工作,推進(jìn)政府信息全面及時(shí)公開(kāi)、行政權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行和公共企事業(yè)單位辦事公開(kāi)。

(九)組織實(shí)施全市黨政機(jī)關(guān)和直屬單位、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)事務(wù)管理體制改革;負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市黨政機(jī)關(guān)和直屬單位、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)辦公用房管理調(diào)配工作;負(fù)責(zé)市政府公務(wù)用車管理平臺(tái)的人員配置、建設(shè)、管理、保障等工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作;組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作;負(fù)責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)的辦公服務(wù);負(fù)責(zé)市政府辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、安全防火工作;負(fù)責(zé)上級(jí)下派我市掛職、任職的市級(jí)干部周轉(zhuǎn)住房管理工作;負(fù)責(zé)市政府辦公區(qū)節(jié)假日值班值宿的安排;負(fù)責(zé)維持市政府直屬辦公區(qū)信訪秩序及協(xié)助市信訪局做好相關(guān)工作;負(fù)責(zé)市政府離退休領(lǐng)導(dǎo)的管理和服務(wù)工作。

(十)負(fù)責(zé)加強(qiáng)與區(qū)域內(nèi)農(nóng)場(chǎng)、森工林業(yè)局溝通協(xié)調(diào),促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

(十一)貫徹落實(shí)國(guó)家、省和雞西市有關(guān)金融工作的方針、政策和法律法規(guī)。

(十二)負(fù)責(zé)省地方金融監(jiān)督管理局授權(quán)的小額貸款公司和融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管。

(十三)分析評(píng)估全市地方金融風(fēng)險(xiǎn)狀況,擬訂防范化解地方金融風(fēng)險(xiǎn)的政策措施,組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

(十四)健全完善地方金融監(jiān)管體制,加強(qiáng)金融市場(chǎng)體系建設(shè)。聯(lián)系駐我市的金融管理部門,協(xié)調(diào)服務(wù)全市銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)等金融機(jī)構(gòu)。組織協(xié)調(diào)引進(jìn)域外金融機(jī)構(gòu),優(yōu)化金融營(yíng)商環(huán)境。

(十五)參與協(xié)調(diào)全市重大項(xiàng)目融資工作,為金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供信息支持。

(十六)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

 

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),分別是政務(wù)股、綜合股、機(jī)關(guān)事務(wù)股、政務(wù)公開(kāi)股、區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)辦公室、金融股。

 

三、單位人員構(gòu)成

本單位編制總數(shù)為55個(gè),其中:行政編制22個(gè),事業(yè)編制23個(gè),工勤編制7個(gè)。實(shí)有人員98人,其中:在職人員51人,離退休人員49人。與上年預(yù)算相比,實(shí)有人數(shù)增加1人,其中:在職人數(shù)增加1人,離退休人數(shù)增加0人。

 

第二部分    2021年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

2021虎林市人民政府辦公室(本級(jí))預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.pdf

政府辦國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表.pdf

 

第三部分    2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明

2021年,本單位收入總預(yù)算1403.06萬(wàn)元,包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入;支出總預(yù)算1403.06萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。與上年預(yù)算相比,增加306.26萬(wàn)元,主要原因是增加機(jī)關(guān)食堂預(yù)算。按照綜合預(yù)算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明

2021年,本單位收入預(yù)算1403.06萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入1403.06萬(wàn)元,占100%。

三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明

2021年,本單位支出預(yù)算1403.06萬(wàn)元,其中:基本支出679.69萬(wàn)元,占48.4%;項(xiàng)目支出723.37萬(wàn)元,占51.6%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

2021年,本單位財(cái)政撥款收入預(yù)算1403.06萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加306.26萬(wàn)元,主要原因是增加機(jī)關(guān)食堂預(yù)算。其中,一般公共預(yù)算撥款1403.06萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算1403.06萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出1228.03萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出59.11萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出25.86萬(wàn)元,住房保障支出90.06萬(wàn)元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

2021年,本單位一般公共預(yù)算支出1403.06萬(wàn)元,其中:基本支出679.69萬(wàn)元,項(xiàng)目支出723.37萬(wàn)元。

1、2010301行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))506.65萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少61.59萬(wàn)元,下降10.84%,主要原因是人員減少。

2、2010302一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))支出2021年預(yù)算數(shù)為430.95萬(wàn)元,比上年增加90.95萬(wàn)元,上升26.75%;主要原因是政務(wù)中心辦公樓取暖費(fèi)由政府辦預(yù)算。

3、2010399其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)為290.42萬(wàn)元,比上年增加265.79萬(wàn)元,上升961.96%;主要原因是2021年新增加了機(jī)關(guān)食堂費(fèi)用。

4、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)為50.67萬(wàn)元,比上年減少7.2萬(wàn)元;下降12.44%;主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

5、2080705公益性崗位補(bǔ)貼2021年預(yù)算數(shù)8.45萬(wàn)元,比上年減少0.51萬(wàn)元,下降5.69%;主要原因是人員減少。

6、2101101行政單位醫(yī)療2021年預(yù)算數(shù)25.86萬(wàn)元,比上年減少24.81萬(wàn)元,下降48.96%;主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

7、2210201住房公積金支出2021年預(yù)算數(shù)38萬(wàn)元,比上年減少5.4萬(wàn)元,下降12.44%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

8、2210202提租補(bǔ)貼支出2021年預(yù)算數(shù)52.06萬(wàn)元,比上年增加52.06萬(wàn)元,上升100%。2020年沒(méi)進(jìn)預(yù)算。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

2021年,本單位一般公共預(yù)算基本支出679.69萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)567.19萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)112.5萬(wàn)元。

1、3010101基本工資316.67萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少15.28萬(wàn)元,下降3.77%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

2.3010102津貼補(bǔ)貼33.56萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加16.3萬(wàn)元,上升45.2%,主要原因是2020年有部分津補(bǔ)貼在基本工資里。

3.30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.67萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少0.62萬(wàn)元,下降1.1%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

4、3011001職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.86萬(wàn)元比上年預(yù)算減少3.2萬(wàn)元,下降2.1%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

5、3011201其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.95萬(wàn)元、比上年預(yù)算減少0.09萬(wàn)元,下降6.34%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

630113住房公積金38萬(wàn)元;,比上年預(yù)算減少3.47萬(wàn)元,下降6.12%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

730199其他工資福利支出8.45萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加31.27萬(wàn)元,上升349%,主要原因是公益性崗位和臨時(shí)工工資增加。

830201辦公費(fèi)8萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少1.68萬(wàn)元,下降10.33%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。

930202印刷費(fèi)1萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0.13萬(wàn)元,增加10.65%,主要原因是印刷費(fèi)用增加。

1030206水費(fèi)0.2萬(wàn)元比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增加0%

1130206電費(fèi)4.6萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0.21萬(wàn)元,增加4.2%,主要原因是用電費(fèi)用增加。

1230207郵電費(fèi)5萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0.21萬(wàn)元,增加4.2%,主要原因是用電費(fèi)用增加。

1330208取暖費(fèi)33萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增加0%

1430211差旅費(fèi)2萬(wàn)元、,比上年預(yù)算增加0.21萬(wàn)元,增加4.2%,主要原因是費(fèi)用增加。

1530228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.65萬(wàn)元;比上年預(yù)算增加0.89萬(wàn)元,增加100%,主要原因是2020年預(yù)算未核定工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

1630229福利費(fèi)0.31萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增加0%

1730231公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)33萬(wàn)元、比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增加0%

1830239其他交通費(fèi)用23.7萬(wàn)元、、比上年預(yù)算增加1.76萬(wàn)元,增加5.61%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

1930299其他商品和服務(wù)支出1.04萬(wàn)元。比上年預(yù)算增加1.04萬(wàn)元,增加100%,主要原因是2020年預(yù)算未核定。

20、30301離休費(fèi)支出30.17萬(wàn)元、比上年預(yù)算增加0.29萬(wàn)元,增加0.97%,主要原因是離休人員工資調(diào)整。

2130302退休費(fèi)支出37.16萬(wàn)元、比上年預(yù)算減少14.74萬(wàn)元,減少23.15%,主要原因是退休人員死亡。

2230305生活補(bǔ)助1.07萬(wàn)元、比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增加0%

2330309獎(jiǎng)勵(lì)金支出0.14萬(wàn)元、比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增加0%

2430399其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.02萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增加0%

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明

2021年,本單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出275萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)273萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。比上年預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是:是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)的管理辦法,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府和市委市政府相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。2021年預(yù)算安排0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元。

(二)公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算安排2萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。本單位2021年公務(wù)用車46輛。2021年預(yù)算安排273萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)273萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)的管理辦法,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委省政府和市委市政府相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

2021年,本單位政府性基金支出0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加(減少)0萬(wàn)元,

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排140.43 萬(wàn)元,比上年增加3.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.51%。主要原因是:各部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出增加。

 

十、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年,本單位采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:貨物類預(yù)算0萬(wàn)元、工程類預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)類預(yù)算0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截止2020年末,本單位共有房屋27970.84平方米,車輛46臺(tái),單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)。

十二、關(guān)于項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的說(shuō)明

2021年本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目15個(gè),涉及預(yù)算金額723.37萬(wàn)元。

十三、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的說(shuō)明

本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,與上年對(duì)比無(wú)變化。

 第四部分   名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)。

(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)指按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政性任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(十一)特困人員供養(yǎng)(款)五保供養(yǎng)支出(項(xiàng)):指反映用于農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象的救助支出。

(十二)臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng)):指反映生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 主要對(duì)收入項(xiàng)目、支出項(xiàng)目、支出科目和績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行解釋說(shuō)明,收入和支出項(xiàng)目按公開(kāi)當(dāng)年部門預(yù)算編制手冊(cè)中定義進(jìn)行解釋,科目名稱按公開(kāi)當(dāng)年政府收支分類科目中定義進(jìn)行解釋。

(十三)績(jī)效目標(biāo):是預(yù)算績(jī)效管理對(duì)象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果,包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo),是績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)價(jià)、部門評(píng)價(jià)、財(cái)政評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作的前提和基礎(chǔ)。

 

 


發(fā)布者: 財(cái)政局